Faktúra č. DFSJ/0008/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0008/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2018
  • Celková hodnota: 385,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0008/18
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0008/18 1/maslo rama 500gr á 2,376,2/vajcia l 300 ks á 0,216,3/cukor kryštalový 20kg á 0,767,4/kakao 1kg 2ks á 10,08,5/mlieko pol 96l á 0,674,6/smotana kysla 20ks á 1,08,7/syr tavený 7kg á 5,227,8/ syr tavený tr 128ks á 0,099,9/maslo 125 gr 40ks á 1,469,10/olel bell 20l á 1,720 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 385,03 € 08.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť