Faktúra č. DFSJ/0007/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0007/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.01.2021
  • Celková hodnota: 76,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0007/21
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0007/21 1/zemiaky 30 kg á 0,43,2/rajčiny 4kg á 1,64,3/kuracie prsia chl 5,34kg á 4,31,4/kapusta činska 4,51kg á 1,09,5/mrkva 2kg á 0,71,6/mandarinky 5,50 kg á 1,67,7/cukor kryštalový 3kg á 0,78,8/olej 1l 5ks á 1,79,9/zeleniny tri 2,50kg 1ks á 4,5610/lečo ster 7dcl 2ks á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 76,15 € 26.01.2021 03.02.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť