Faktúra č. DFSJ/0006/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0006/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 88,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0006/21
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0006/21 1/uhorka zelena 4kg á 3,29,2/kel 7,69kg á 1,63,3/zemiaky 10kg á 0,43,4/uhorka kysla 3500l 1ks á 3,82,5/vajcia 30ks á 0,12,6/struhanka 4ks á 0,83,7/muka hladka 5kg á 0,47,8/muka polohruba 10kg á 0,47,9/olej 5l á 1,79,10/maso hovadzie 4,16kg á 7,11/cibula 3,22kg á 0,54,12/citrony 0,76dkg á 1,66 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 88,79 € 22.01.2021 03.02.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť