Faktúra č. DFSJ/0004/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0004/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2018
  • Celková hodnota: 569,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0004/18
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0004/18 1/krutony 4ks á 5,94,2/rezance 5kg 2ks á 10,3/vegeta 0,50kg 20ks á 6,12.4/cestoviny mašle 30kg á 1,96,5/špecle 30kg á 3,86,6/vnatka suš petrž 3ks á 8,16,7/krem nutela 2kg 1ks á 11,58,8/džus pomaranč 130ks á 0,342,9/čok. toping 2ks á 12,65,10/dezert tortina keks 130ks á 0,336,11/kompot marhule 12ks á 7,08,12/jogurt vita fit 130ks á 0,43 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 569,90 € 05.01.2018 23.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť