Faktúra č. DFSF/0011/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0011/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie pre zamestnancov zo SF
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 776,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0077/18
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0077/18 Objednávame si u Vás ubytovanie a občerstvenie pre 14 osôb v termíne od 30.6. do 1.7.2018. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ONYX Lednice s.r.o. 60697059 776,25 € 12.06.2018 18.06.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť