Faktúra č. DFSF/0001/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0001/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov
  • Dátum doručenia: 04.01.2019
  • Celková hodnota: 77,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0003/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0003/19 Bravčové pliecko 5,80 kg,kapusta 7ks, údené 3,10 kg, klobásy 2kg, sušené hríby 2ks, smotana kyslá 1 ks, palmarín 1 ks, nescafé 1ks, cukor balený 1ks, palto mliečko 6 ks, minerálka 12ks Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 101,26 € 03.01.2019 10.01.2019 Objednávka
Tlačiť