Faktúra č. DFPC/0156/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPC/0156/23
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice,špáradlá..
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 127,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOPC/0116/23
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOPC/0116/23 | Objednávame si u Vás lyžičky, špáradlá, tašky, rukavice. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 127,84 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka |