Faktúra č. DFBV/0669/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0669/24
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 9,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0336/24
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0336/24 Objednávame si u Vás toner HP CRG047 - 1 kus. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 9,24 € 25.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť