Faktúra č. DFBV/0661/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0661/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 24.10.2024
  • Celková hodnota: 592,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0329/24
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0329/24 Objednávame si u vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 592,48 € 21.10.2024 25.10.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť