Faktúra č. DFBV/0659/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0659/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 1 395,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0294/23
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0294/23 Objednávame si u Vás tonery. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 1 395,37 € 13.11.2023 15.11.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť