Faktúra č. DFBV/0649/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0649/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do šj
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 775,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0319/24
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0319/24 Objednávame si u Vás materiál do kuchyne. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 775,54 € 14.10.2024 18.10.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť