Faktúra č. DFBV/0639/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0639/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancel., čistiace prostr.
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 145,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0284/23
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0284/23 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 145,85 € 07.11.2023 08.11.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť