Faktúra č. DFBV/0583/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0583/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 396,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0285/24
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0285/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 396,84 € 23.09.2024 26.09.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť