Faktúra č. DFBV/0567/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0567/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery+servis tlačiarní - ŠK
  • Dátum doručenia: 20.09.2024
  • Celková hodnota: 390,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0279/24
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0279/24 Objednávame si u Vás čistenie a opravy tlačiarní. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 390,60 € 18.09.2024 21.09.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť