Faktúra č. DFBV/0531/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0531/24
  • Popis fakturovaného plnenia: optická jednotka do tlačiarne - ŠK
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 68,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0255/24
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0255/24 Objednávame si u Vás optickú jednotku do tlačiarne Xerox 225. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 68,58 € 04.09.2024 10.09.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť