Faktúra č. DFBV/0523/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0523/24
  • Popis fakturovaného plnenia: príbor - ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 304,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0254/24
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0254/24 Objednávame si u vás vidličky 100ks, nože 100ks, lyžice 100ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 TOMDUS, s.r.o. 53795024 304,99 € 03.09.2024 05.09.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť