Faktúra č. DFBV/0520/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0520/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 60,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0221/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0221/19 Objednávame si u Vás Desi WC 21 ks, desiatové sáčiky 1000 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 60,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť