Faktúra č. DFBV/0510/21
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: Jan Lenner Elektro grup
- IČO: 40547850
- Adresa: Narodna 19, 90002
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0510/21
- Popis fakturovaného plnenia: revízia bleskozvodov
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 285,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0222/21
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0222/21 | Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov na škole, telocvični. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Riaditeľka | Objednávka |