Faktúra č. DFBV/0509/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0509/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 351,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0219/19
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0219/19 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 351,76 € 27.11.2019 06.12.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť