Faktúra č. DFBV/0487/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0487/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 1 434,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0221/23
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0221/23 Objednávame si u Vás tonery. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 1 434,24 € 06.09.2023 07.09.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť