Faktúra č. DFBV/0483/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0483/24
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena+oprava vod.+kanal.potrubia - ŠI+ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.08.2024
  • Celková hodnota: 4 596,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0237/24
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0237/24 Objednávame si u Vás opravu potrubia, stupačiek, ventilov. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Šebora Ľubomír 40547230 4 596,00 € 01.08.2024 09.08.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť