Faktúra č. DFBV/0477/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0477/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 274,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0196/19
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0196/19 Objednávame si u Vás tonery: HP LaserJet Pro MFP M476 dn - black 1ks, Canon FX 10 - 5ks, Xerox Phaser 3610 - 2 ks, Canon i-Sensys MF 226 dn (CRG737) - 2ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Oto Hrdlovič - OH 41029496 274,56 € 05.11.2019 11.11.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť