Faktúra č. DFBV/0455/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0455/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy.
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota: 216,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0206/23
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0206/23 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 216,90 € 18.08.2023 21.08.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť