Faktúra č. DFBV/0455/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0455/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava baterky
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 78,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0191/19
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0191/19 Objednávame si u Vás opravu batérie. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AMS Com, spol.s r.o. 31365141 78,55 € 18.10.2019 29.10.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť