Faktúra č. DFBV/0436/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0436/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 374,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0184/19
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0184/19 Objednávame si u Vás čistiace pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 374,42 € 14.10.2019 14.10.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť