Faktúra č. DFBV/0433/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0433/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servis pračky
  • Dátum doručenia: 15.07.2024
  • Celková hodnota: 177,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0213/24
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0213/24 Objednávame si u vás opravu pračky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 177,28 € 11.07.2024 15.07.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť