Faktúra č. DFBV/0412/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0412/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na opravy
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 205,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0178/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0178/19 Objednávame si u Vás materiál na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 205,81 € 27.09.2019 08.10.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť