Faktúra č. DFBV/0377/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0377/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 509,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0149/19
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0149/19 Objednávame si u Vás tonery: - Canon FX 10 - 3ks, - Canon iR 2420 - 2ks, - Canon iR 1024A - 1ks, - Canon I-sensys MF 226 dn - 1ks, - HP Laser jet PRO 400 color M451 dn - cyan 1ks, yellow 1ks, - HP Laser Jet PRO MFP M476 dn - magenta 1ks, yellow 1ks, - HP Coler Laser Jet CP 2025 - black 1ks, cyan 2ks, magenta 2ks, -HP Laser Jet P 2035 1 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Oto Hrdlovič - OH 41029496 509,09 € 11.09.2019 16.09.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť