Faktúra č. DFBV/0374/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 279,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0154/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0154/19 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 279,58 € 10.09.2019 12.09.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť