Faktúra č. DFBV/0370/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0370/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.10.2017
  • Celková hodnota: 263,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0088/17
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0088/17 Objednávame si u Vás tonery: Xerox Phaser 3610 - 1kus, OKI C110 - black 1 kus, cyan - 1kus, magenta - 1kus, HP Deskjet 656C - black 2kusy, Canon i-Sensys MF 226 dn - 1 kus, Canon FX 10 - 2 kusy, HP Laser Jet Pro 400 color M451 dn - yellow 1 kus. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Vasso s.r.o 46883711 263,92 € 25.09.2017 11.10.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť