Faktúra č. DFBV/0355/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0355/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.pros.
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 51,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0143/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0143/19 Objednávame si u Vás obrúsky 40 bal., zmeták 2ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 56,86 € 03.09.2019 03.09.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť