Faktúra č. DFBV/0354/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0354/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava v kotolni
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 2 078,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0115/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0115/19 Objednávame si u Vás opravu potrubia v kotolni podľa predloženej cenovej ponuky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm 41105338 2 078,04 € 26.06.2019 26.06.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť