Faktúra č. DFBV/0325/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0325/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 1 021,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0182/24
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0182/24 Objednávame si u Vás tonery. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 1 021,63 € 30.05.2024 04.06.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť