Faktúra č. DFBV/0319/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0319/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nožnice,nože,el.nožnice
  • Dátum doručenia: 05.08.2021
  • Celková hodnota: 2 174,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0120/21
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0120/21 Objednávame si u Vás náradie na ošetrovanie viniča a ovocných drevín: 1 ks elektrické nožnice, 2 ks pákové obojručné nožnice na konáre, 2 ks pákové dvojručné nožnice na vetvy, 2 ks záhradnícke nožnice, 2 ks očkovací nôž podľa Vašej predloženej cenovej ponuky. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 OSLAVAN Slovakia sro 36316717 2 174,64 € 23.07.2021 23.07.2021 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť