Faktúra č. DFBV/0318/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0318/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poukážok
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0171/24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0171/24 Objednávame si u vás tlač poštových poukazov 2000 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Slovenská pošta 36631124 96,00 € 20.05.2024 30.05.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť