Faktúra č. DFBV/0317/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0317/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 310,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0115/18
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0115/18 Objednávame si u Vás korkovú nástenku 2x, handry 46ks, utierky 71 ks, mopy 11ks, zmeták 36ks, vedro 10ks, lopatky 36ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 310,77 € 05.09.2018 05.09.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť