Faktúra č. DFBV/0310/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0310/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nádoby na vodu
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 498,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0162/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0162/24 Objednávame si u Vás 2ks nádoba na vodu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PRIMUS spol. s r.o. 31632548 498,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť