Faktúra č. DFBV/0301/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0301/24
  • Popis fakturovaného plnenia: fľaše, fľašovanie 140.výročie
  • Dátum doručenia: 21.05.2024
  • Celková hodnota: 377,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0155/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0155/24 Objednávame si u Vás fľaše a fľašovanie vína na 140.výročie. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Karpatska perla 35766409 377,40 € 15.05.2024 21.05.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť