Faktúra č. DFBV/0291/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0291/24
- Popis fakturovaného plnenia: aku kosačky, batérie, nabíjačka
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 1 776,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0141/24
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0141/24 | Objednávame si u Vás 2x aku kosačku, 4 x batéria, 1x nabíjačka, 2x pílová reťaz. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 1 776,40 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka |