Faktúra č. DFBV/0287/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0287/26
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 559,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0149/26
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0149/26 Objednávame si u Vás mat.na opravy. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 POIP s.r.o. 36748315 559,64 € 26.06.2026 30.06.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Objednávka
Tlačiť