Faktúra č. DFBV/0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace pros.
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 154,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0099/19
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0099/19 Objednávame si u Vás čistiace pros. podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 309,78 € 07.06.2019 14.06.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť