Faktúra č. DFBV/0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: letáky projekt
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 283,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0105/19
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0105/19 Objednávame si u Vás letáky 400 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SOŠ polygrafická 00894915 283,08 € 03.06.2019 17.06.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť