Faktúra č. DFBV/0219/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0219/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Podlaha do posilňovne ŠI
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 592,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0087/24
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0087/24 Objednávame si u Vás gumu na podlahu do posilňovne. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 StrongGear s.r.o. 04099001 592,80 € 27.03.2024 05.04.2024 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť