Faktúra č. DFBV/0206/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0206/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na projekt
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0084/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0084/19 Objednávame si u Vás: moruša 2ks, kôl drevený 6ks, kôl spájací 2ks, rakytník 5ks, popruh viazací 6m, substrát 370l. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pavol Zamkovský KERZAM 17605181 399,00 € 24.05.2019 29.05.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť