Faktúra č. DFBV/0187/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0187/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál- SOČ
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 151,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0090/23
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0090/23 Objednávame si u Vás kancel.mat. na SOČ. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 151,48 € 31.03.2023 04.04.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť