Faktúra č. DFBV/0155/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0155/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 358,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0054/18
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0054/18 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 358,56 € 02.05.2018 03.05.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť