Faktúra č. DFBV/0137/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0137/17
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 60,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0006/17
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0006/17 čiastiace prostriedky: Jar-15ks, Pur-5ks, Desi WC-21ks, Savo-3ks, Citra-5ks, Handra na podlahu-5ks, Mydlo-5ks, Gumové rukavice S-3bal, Gumové rukavice M-5ks, utierka z mikrovlákna-10ks, Pe vrecia-1bal. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 94,91 € 25.04.2017 26.04.2017 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť