Faktúra č. DFBV/0126/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 228,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0050/19
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0050/19 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa rozpisu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 228,29 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Riaditeľka | Objednávka |