Faktúra č. DFBV/0125/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0125/18
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu, čist.pros.
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 189,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0037/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0037/18 Objednávame si u Vás materiál na údržbu, čist.pros. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA 34679626 189,78 € 26.03.2018 06.04.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť