Faktúra č. DFBV/0120/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/24
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky,batéria na T autoškola
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 610,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0066/24
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0066/24 objednávame u Vás pneumatiky a batériu na traktor Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PNEU TP s.r.o 53611314 610,70 € 28.02.2024 07.03.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť